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文檔簡介
1、<p> 唐山市豐南區(qū)教研訓中心2017年單位決算</p><p><b> 2018年7月</b></p><p> 唐山市豐南區(qū)教研訓中心2017年單位決算公開目錄</p><p> 一、2017年度單位決算有關事項說明</p><p><b> 第一部分 單位概況</b>&
2、lt;/p><p><b> 1.單位職責</b></p><p><b> 2. 機構設置</b></p><p> 第二部分 2017年單位決算情況說明</p><p> 1.收入支出決算總體情況說明</p><p> 2.收入決算情況說明</p>
3、<p> 3.支出決算情況說明</p><p> 4.財政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p> 5.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p> 6.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明</p><p> 7.預算績效管理工作開展情況說明</p><p> 8.201
4、7年度其他重要事項情況說明</p><p> 第三部分 名詞解釋</p><p><b> 1.財政撥款收入</b></p><p><b> 2.基本支出</b></p><p><b> 3.項目支出</b></p><p><b&g
5、t; 4.“三公”經費</b></p><p><b> 5.機關運行經費</b></p><p> 二、2017年單位決算公開表格</p><p> 1. Z01 收入支出決算總表(公開01表)</p><p> 2. Z03 收入決算表(公開02表)</p><p>
6、3. Z04 支出決算表(公開03表)</p><p> 4. Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)</p><p> 5. Z07 一般公共預算財政撥款收入支出決算表(公開05表)</p><p> 6. Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)</p><p> 7. Z09 政府性基金預算財政撥
7、款收入支出決算表(公開07表)</p><p> 8. Z10 國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開08表)</p><p> 9. CS05 “三公”經費及相關信息統(tǒng)計表(公開09表)</p><p> 10. CS06 政府采購情況表(公開10表)</p><p> 唐山市豐南區(qū)教育教學研究與教師培訓中心2017年度單位決算有
8、關事項說明</p><p><b> 第一部分 單位概況</b></p><p><b> 一、單位職責</b></p><p><b> 承擔教師培訓的職責</b></p><p><b> 二、機構設置</b></p><p
9、> 我單位是區(qū)級財政撥款的事業(yè)單位,設辦公室、電教處、培訓處、科研處、黨辦、后勤處6個內設機構,事業(yè)在職58人,離退休2人,退休61人,勞務派遣人員1人,遺屬人員7人。</p><p> 第二部分 豐南區(qū)教育教學研究與教師培訓中心 2017年單位決算情況說明</p><p> 一、收入支出決算總體情況說明</p><p> 2017年,我單位決算本年收
10、入合計1016.72萬元,比2016年增加61.72萬元,增長6.5%;決算本年支出合計1023.18萬元,比2016年增加79.678.4萬元,增長20.026%。決算收入總計中,包括用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元 、年初結轉和結余24.95萬元;決算支出總計中,包括結余分配0萬元、年末結轉和結余18.2萬元。</p><p> 二、收入決算情況說明</p><p> 2017年,我單
11、位決算收入總計1041.68萬元,其中:財政撥款收入1016.72萬元,占比97.60%;事業(yè)收入 0萬元;上級補助收入0萬元,其他收入 0萬元,年初結轉和結余24.95萬元,占比2.40%。</p><p><b> 具體如下:</b></p><p> 1.財政撥款收入1016.72萬元,比2016年增加118.21萬元,增長13.16%,主要原因是: 人員調
12、入、職稱工資兌現(xiàn)和薪級工資上調,使財政撥款比上年增加。</p><p> 2.年初結轉和結余24.95萬元,由于培訓后續(xù)資金到位晚,部分培訓項目不能及時安排報賬,所以安排到2017年。</p><p> 三、支出決算情況說明</p><p> 2017年,我單位決算支出1023.18萬元,其中:基本支出962.88萬元,占比94.10%;項目支出60.30萬元
13、,占比5.9%。</p><p> 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p> 2017年,我單位決算財政撥款本年收入合計1016.72萬元,比2016年增加118.21萬元,增長13.16%;決算財政撥款本年支出998.43萬元,比2016年增加99.92萬元,增長11.12%。決算收入總計中包括年初結轉和結0.1萬元,決算支出總計中包括年末結轉和結余18.40萬元。&l
14、t;/p><p> 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p> 1.財政撥款支出決算與年初預算對比</p><p> 2017年,我單位財政撥款支出年初預算1008.54萬元,本年支出決算998.43萬元,比年初預算減支10.11萬元,占年初預算的 1.0%,主要是調整預算預算減支。</p><p> 2.財政撥款支出決算
15、與2016年決算支出對比</p><p> 2017年,我單位財政撥款支出決算998.43萬元,比2016年增加99.92萬元,11.12 %。其中:基本支出962.88萬元,比2016年增加114.23萬元,增長13.46%,主要為人員調入和取暖費增加;</p><p> 項目支出35.55萬元,比2016年減少14.31萬元,減少28.7%,主要為新教師培訓減少、政府嘉獎少。<
16、;/p><p> 3.財政撥款支出決算結構</p><p> 我單位2017年財政撥款支出決算1023.18萬元,按照支出功能分為以下三個方面:一是教師進修及培訓943.78萬元,為保障學校正常運轉發(fā)生的支出;二是教育費附加安排的支出79.40萬元。</p><p> 4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明</p><p> 2017年
17、,我單位一般公共預算財政撥款基本支出決算962.88萬元,具體如下:</p><p> ?。?)工資福利支出679.83萬元,比2016年增加48.78萬元,增長7.73%,比年初預算減支117.35元,占年初預算的14.71%。主要原因一.離退休教師的醫(yī)療保險.二.2016年發(fā)放精神文明獎為2016年12月份工資表人數(shù)發(fā)放,不含2016暑期后新調入人員。</p><p> (2)商品和
18、服務支出105.46萬元,比2016年增加39.45萬元,增加59.76%,比年初預算減支3.87萬元,占年初預算的3.54%。主要是人員調入,配備辦公用品。</p><p> ?。?)對個人和家庭的補助支出177.58萬元,比2016年增加53.78萬元,增長43.44%,比年初預算超出75.55萬元,占年初預算的 74.05%。主要增加物業(yè)補貼。</p><p> ?。?)其他資本性支
19、出0萬元,比2016年減少27.8 萬元,減少100%,與年初預算持平。主要無辦公設備購置。</p><p> 六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明</p><p> 2017年,我單位一般公共預算財政撥款“三公”經費支出合計 0 萬與2016年決算數(shù)據(jù)持平,與2017年年初預算相比無變化。具體情況為:</p><p> 1.全年發(fā)生因公出國(境)
20、費0萬元,與2016年決算數(shù)據(jù)持平,與2017年年初預算相比無變化。</p><p> 2.全年發(fā)生公務用車購置及運行維護費0萬元,(公務車運行維護費0萬元,公務車購置費0萬元,年末公務用車保有輛0輛),與2016年決算數(shù)據(jù)持平,與2017年年初預算相比無變化。</p><p> 3. 全年發(fā)生公務接待費0萬元,與2016年決算數(shù)據(jù)持平,與2017年年初預算相比無變化。</p&g
21、t;<p> 七、預算績效管理工作開展情況說明</p><p> 由教育局統(tǒng)一組織開展預算項目績效評價工作,我單位未獨自開展此項工作。</p><p> 八、2017年度其他重要事項情況說明</p><p> 1.機關運行經費支出情況的說明</p><p> 我學校為事業(yè)單位,無機關運行經費支出。</p>
22、<p> 2.政府采購支出情況</p><p> 我單位2017年未發(fā)生政府采購支出。</p><p> 3.國有資產占用情況</p><p> 截至2017年12月31日,我單位資產總額318.60萬元,其中:流動資產 0萬元、固定資產318.60萬元、在建工程0萬元、無形資產 0萬元。我單位共有車輛 1 輛,其中,一般公務用車0輛,其他用
23、車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備 0臺(套)。</p><p> 4.其他需要說明的情況。</p><p> 第三部分 名詞解釋</p><p> 1.財政撥款收入:指本年度從省級財政單位取得的財政撥款。</p><p> 2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、
24、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。</p><p> 3.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。</p><p> 4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按
25、原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p><p> 5.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。</p><p> 6.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p> 7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作
26、任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> 8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p> 9.“三公”經費:財政預決算管理的“三公”經費指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓|費、公雜費等支出;公
27、務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。</p><p> 10.機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水
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