DFRD公司內(nèi)部財務控制活動的優(yōu)化研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,在當今復雜的商業(yè)環(huán)境中,每個企業(yè)都面臨著眾多的風險因素,包括市場風險、運營風險、法律風險和財務風險等,并且風險具有復雜性和多樣性,因此,企業(yè)的風險管理意識也在逐步增強。正是由于這些風險的存在,作為防范風險的企業(yè)內(nèi)部控制也被提到了空前的管理高度。作為DFRD公司來說,市場化、產(chǎn)業(yè)化是公司“十三五規(guī)劃”制定的改革發(fā)展目標,企業(yè)的改革之路異常艱難,只有在內(nèi)部控制體系完善的情況下才能最終實現(xiàn)。完善DFRD公司內(nèi)部控制制度,有

2、利于公司實現(xiàn)近期發(fā)展目標和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,有利于提高管理效率與生產(chǎn)效率,有利于保證資產(chǎn)安全與會計信息質(zhì)量。
  本文在研究中,借鑒國內(nèi)外現(xiàn)有財務活動內(nèi)部控制的成果,運用內(nèi)部控制的相關理論,以DFRD公司為案例背景,結(jié)合公司的市場定位與發(fā)展目標,重點分析了公司財務活動內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和存在的問題。經(jīng)過分析得出,DFRD公司通過第一階段的內(nèi)部控制體系建設,目前已經(jīng)初步建立起了內(nèi)部控制制度。但是,由于相關工作經(jīng)驗的缺乏和內(nèi)部控制本身的復雜

3、屬性,導致在財務活動控制方面還存在一些問題。比如:在貨幣資金日常管理中存在不相容崗位沒有完全分離、授權(quán)審批權(quán)限規(guī)定不完善等問題;在存貨方面由于費用性存貨和實物存貨管理控制措施不到位,導致公司資產(chǎn)質(zhì)量低下;在銷售與回款方面銷售活動業(yè)務流程不夠完整,缺少潛在訂單管理控制;在控制體系整體層面:存在控制環(huán)境薄弱、風險評估意識不夠、內(nèi)部監(jiān)督不到位等問題。本文通過現(xiàn)場訪談及資料分析等方法對DFRD公司的財務活動控制現(xiàn)狀進行了分析。
  在上述

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